Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TRANSPORTE ANZILIEIRO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4532 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA PANAMBI COM MICRO ONIBUS NO PARQUE VALE DO LAZER COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 11/12/2018 |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2018 |
EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA PANAMBI COM MICRO ONIBUS NO PARQUE VALE DO LAZER COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 11/12/2018 |
500,00 |
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18/10/2019 |
ANULADO NESTA DATA. |
-500,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.