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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTE ANZILIEIRO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4533 Data de lançamento: 30/11/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA PANAMBI COM ONIBUS NO PARQUE VALE DO LAZER COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 11/12/2018 0,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2018 EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA PANAMBI COM ONIBUS NO PARQUE VALE DO LAZER COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 11/12/2018 850,00
31/12/2018 EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA PANAMBI COM ONIBUS NO PARQUE VALE DO LAZER COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 11/12/2018 850,00
18/10/2019 estornado nesta data. -850,00
18/10/2019 ANULADO NESTA DATA. -850,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.