EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NAS PORTAS E JANELAS NO PARQUE MUNICIPAL DE OBRAS.
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1.370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2018
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NAS PORTAS E JANELAS NO PARQUE MUNICIPAL DE OBRAS.
1.370,00
04/12/2018
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NAS PORTAS E JANELAS NO PARQUE MUNICIPAL DE OBRAS.
1.370,00
07/12/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4578/2018
JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613
1.370,00
TOTAL
1.370,00
1.370,00
1.370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.