Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4626 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES |
0,00 |
62.616,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2018 |
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES |
62.616,27 |
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05/12/2018 |
liquidado nesta data |
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62.616,27 |
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14/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4626/2018
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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62.616,27 |
21/12/2018 |
valor pago erroneamente entre contas cfe acerto fundeb |
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-18.215,17 |
21/12/2018 |
valor extorno cfe acerto fundeb |
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-18.215,17 |
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21/12/2018 |
valor extorno acerto fundeb |
-18.215,17 |
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31/12/2018 |
ACERTO SALDOS ENTRE RECURSOS |
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-16.805,01 |
31/12/2018 |
ACERTO DE SALDOS ENTRE RECURSOS |
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-16.805,01 |
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31/12/2018 |
PARA ACERTOS DE SALDOS ENTRE RECURSOS |
-16.805,01 |
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TOTAL |
27.596,09 |
27.596,09 |
27.596,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.