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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4659 Data de lançamento: 05/12/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DAS DESPESAS COM MATERIAIS ADQUIRIDOS QUE FORAM UTILIZADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES EM REDES DE AGUA DE NOSSO MUNICIPIO. 0,00 1.402,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2018 EMPENHO DAS DESPESAS COM MATERIAIS ADQUIRIDOS QUE FORAM UTILIZADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES EM REDES DE AGUA DE NOSSO MUNICIPIO. 1.402,96
31/12/2018 EMPENHO DAS DESPESAS COM MATERIAIS ADQUIRIDOS QUE FORAM UTILIZADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES EM REDES DE AGUA DE NOSSO MUNICIPIO. 1.402,96
22/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854509 PAGTO. REF. EMPENHO 4659/2018 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 1.402,96
TOTAL 1.402,96 1.402,96 1.402,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.