Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS 03677096006 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4669 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
0,00 |
1.456,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2018 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
1.456,00 |
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05/12/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.456,00 |
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19/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00042629
PAGTO. REF. EMPENHO 4669/2018
THAIS DOS SANTOS 03677096006 - 9004 |
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1.456,00 |
TOTAL |
1.456,00 |
1.456,00 |
1.456,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.