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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MENIN COM DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4673 Data de lançamento: 05/12/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO 02 PNEUS 205/75/16 AMBULANCIA IRL3724 0,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2018 AQUISIÇÃO 02 PNEUS 205/75/16 AMBULANCIA IRL3724 1.300,00
05/12/2018 AQUISIÇÃO 02 PNEUS 205/75/16 AMBULANCIA IRL3724 1.300,00
10/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006660 PAGTO. REF. EMPENHO 4673/2018 MENIN COM DE PNEUS LTDA - 8863 1.300,00
TOTAL 1.300,00 1.300,00 1.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.