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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MENIN COM DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4675 Data de lançamento: 05/12/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇOS PARA VULCANIZAÇÃO 3 PNEU 1400*24 MOTONIVELADORA CASE 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2018 EMPENHO PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇOS PARA VULCANIZAÇÃO 3 PNEU 1400*24 MOTONIVELADORA CASE 1.500,00
05/12/2018 EMPENHO PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇOS PARA VULCANIZAÇÃO 3 PNEU 1400*24 MOTONIVELADORA CASE 1.500,00
17/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011412 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4675/2018 - REF. MARÇO/2019 MENIN COM DE PNEUS LTDA - 8863 306,00
10/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010210 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4675/2018 - REF. MAIO/2019 MENIN COM DE PNEUS LTDA - 8863 1.194,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.