Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANDRE KICH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4700 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE E LIQUIDO FREIO UNO EIT 2158 SEC SAUDE |
0,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2018 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE E LIQUIDO FREIO UNO EIT 2158 SEC SAUDE |
215,00 |
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31/12/2018 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE E LIQUIDO FREIO UNO EIT 2158 SEC SAUDE |
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215,00 |
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11/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007240
PAGTO. REF. EMPENHO 4700/2018
ANDRE KICH - 2920 |
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215,00 |
TOTAL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.