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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LIVRARIA JULIANA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4718 Data de lançamento: 17/12/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE DESPESAS ADQUIRIDAS DE ENFEITES DE NATAL PARA DECORAÇÃO DO CRAS, COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NATALINAS COM GRUPOS DO SCFV 0,00 606,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2018 EMPENHO DE DESPESAS ADQUIRIDAS DE ENFEITES DE NATAL PARA DECORAÇÃO DO CRAS, COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NATALINAS COM GRUPOS DO SCFV 606,10
17/12/2018 EMPENHO DE DESPESAS ADQUIRIDAS DE ENFEITES DE NATAL PARA DECORAÇÃO DO CRAS, COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NATALINAS COM GRUPOS DO SCFV 606,10
31/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4718/2018 LIVRARIA JULIANA LTDA - 3118 606,10
TOTAL 606,10 606,10 606,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.