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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4727 Data de lançamento: 19/12/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA FUNCIONARIO PROTOCOLAR E ENTREGAR PLANO SANEAMENTO BASICO NA FUNASA EM PORTO ALEGRE 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA FUNCIONARIO PROTOCOLAR E ENTREGAR PLANO SANEAMENTO BASICO NA FUNASA EM PORTO ALEGRE 300,00
19/12/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA FUNCIONARIO PROTOCOLAR E ENTREGAR PLANO SANEAMENTO BASICO NA FUNASA EM PORTO ALEGRE 300,00
26/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4727/2018 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.