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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 477 Data de lançamento: 02/02/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 0,00 914,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 914,45
02/02/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 914,45
07/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000787 PAGTO. REF. EMPENHO 477/2018 SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 7055 914,45
TOTAL 914,45 914,45 914,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.