Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4839 |
Data de lançamento: |
26/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONFECÇÃO DE PLACA 1*2 EM ACM |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2018 |
CONFECÇÃO DE PLACA 1*2 EM ACM |
400,00 |
|
|
26/12/2018 |
CONFECÇÃO DE PLACA 1*2 EM ACM |
|
400,00 |
|
28/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011113
PAGTO. REF. EMPENHO 4839/2018
VALDAIR PANOSSO ME - 9009 |
|
|
400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.