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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4865 Data de lançamento: 28/12/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS PAGAMENTO FATURA COMBUSTIVEL GOL IXZ 1871 0,00 842,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2018 EMPENHO DESPESAS PAGAMENTO FATURA COMBUSTIVEL GOL IXZ 1871 842,96
28/12/2018 EMPENHO DESPESAS PAGAMENTO FATURA COMBUSTIVEL GOL IXZ 1871 842,96
31/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007226 PAGTO. REF. EMPENHO 4865/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 842,96
TOTAL 842,96 842,96 842,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.