| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI ME |
| Número do empenho: | 492 | Data de lançamento: | 05/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 TONERS E AA PCT FOLHA A4 PARA UBS DO MUNICIPIO. | 0,00 | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 TONERS E AA PCT FOLHA A4 PARA UBS DO MUNICIPIO. | 975,00 | ||
| 31/12/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 TONERS E AA PCT FOLHA A4 PARA UBS DO MUNICIPIO. | 975,00 | ||
| 30/12/2021 | BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DO MATERIAL | -975,00 | ||
| 30/12/2021 | BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DO MATERIAL | -975,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||