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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 503 Data de lançamento: 05/02/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Salario Educacao

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS, FLUORECENTE TETO, LAMPADA H1 E COMANDO PORTA EMBARQUE ONIBUS ISV8186 0,00 1.085,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS, FLUORECENTE TETO, LAMPADA H1 E COMANDO PORTA EMBARQUE ONIBUS ISV8186 1.085,00
05/02/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS, FLUORECENTE TETO, LAMPADA H1 E COMANDO PORTA EMBARQUE ONIBUS ISV8186 1.085,00
23/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850418 PAGTO. REF. EMPENHO 503/2018 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI - 8497 1.085,00
TOTAL 1.085,00 1.085,00 1.085,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.