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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA &CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 537 Data de lançamento: 07/02/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA TINTA CORAL, KIT PINTURA, PINCEL, DILUENTE, SUPORTE, AMBOS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JUCA VIEIRA. 0,00 117,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA TINTA CORAL, KIT PINTURA, PINCEL, DILUENTE, SUPORTE, AMBOS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JUCA VIEIRA. 117,60
15/10/2018 01 117,60
24/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003114 PAGTO. REF. EMPENHO 537/2018 MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA - 7642 117,60
TOTAL 117,60 117,60 117,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.