Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ELOIR MULLER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
593 |
Data de lançamento: |
16/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPRA DE LANCHES PARA OFICINAS. |
0,00 |
372,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPRA DE LANCHES PARA OFICINAS. |
372,00 |
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19/03/2018 |
1 |
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372,00 |
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22/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006531
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2018
ELOIR MULLER - 8498 |
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372,00 |
TOTAL |
372,00 |
372,00 |
372,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.