Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
60 |
Data de lançamento: |
03/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE COMPRA DE OLEO 20W30 20 LITROS 2 GALOES E AEL DE BORRACHA, AMBOS PARA TRATOR YAHMAR 1175 |
0,00 |
588,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE OLEO 20W30 20 LITROS 2 GALOES E AEL DE BORRACHA, AMBOS PARA TRATOR YAHMAR 1175 |
588,00 |
|
|
18/01/2018 |
1 |
|
588,00 |
|
26/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009859
PAGTO. REF. EMPENHO 60/2018
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA - 352 |
|
|
588,00 |
TOTAL |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.