Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
631 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA COMBUSTIVEL |
0,00 |
1.869,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA COMBUSTIVEL |
1.869,30 |
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21/02/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA COMBUSTIVEL |
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1.869,30 |
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22/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009928
PAGTO. REF. EMPENHO 631/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
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1.869,30 |
TOTAL |
1.869,30 |
1.869,30 |
1.869,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.