Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
715 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO NUMERO 505/2018 |
0,00 |
116,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2018 |
REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO NUMERO 505/2018 |
116,15 |
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22/02/2018 |
REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO NUMERO 505/2018 |
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116,15 |
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27/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009956
PAGTO. REF. EMPENHO 715/2018
VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 |
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116,15 |
TOTAL |
116,15 |
116,15 |
116,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.