Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
813 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VAKLOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTO DE SAUDE LINHA ARDENGHI |
0,00 |
901,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2018 |
VAKLOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTO DE SAUDE LINHA ARDENGHI |
901,29 |
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10/04/2018 |
1 |
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901,29 |
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11/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 813/2018
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 |
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901,29 |
TOTAL |
901,29 |
901,29 |
901,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.