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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 829 Data de lançamento: 01/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Salario Educacao

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIEMTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NA ESCOLA JUCA VIEIRA. 0,00 970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIEMTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NA ESCOLA JUCA VIEIRA. 970,00
01/03/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIEMTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NA ESCOLA JUCA VIEIRA. 970,00
13/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850429, 850428 PAGTO. REF. EMPENHO 829/2018 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 970,00
TOTAL 970,00 970,00 970,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.