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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 87 Data de lançamento: 08/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUVA 32 MM, 40 MM, 50 MM, COMPRA DE TE SOLDAVEL 32 MM, 40 MM, 50 MM AMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO. 0,00 777,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUVA 32 MM, 40 MM, 50 MM, COMPRA DE TE SOLDAVEL 32 MM, 40 MM, 50 MM AMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO. 777,50
08/01/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUVA 32 MM, 40 MM, 50 MM, COMPRA DE TE SOLDAVEL 32 MM, 40 MM, 50 MM AMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO. 777,50
30/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010334 PAGTO. REF. EMPENHO 87/2018 GILMAR MARTINELLI - 7384 777,50
TOTAL 777,50 777,50 777,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.