Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: REJANE VILLARINHO QUEQUI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
945 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE VÃO PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM PORTO ALEGRE. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2018 |
VALO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE VÃO PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM PORTO ALEGRE. |
150,00 |
|
|
12/03/2018 |
VALO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE VÃO PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM PORTO ALEGRE. |
|
150,00 |
|
15/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002747
PAGTO. REF. EMPENHO 945/2018
REJANE VILLARINHO QUEQUI - 8862 |
|
|
150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.