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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: REJANE VILLARINHO QUEQUI

Dados do Empenho
Número do empenho: 945 Data de lançamento: 12/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa: 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE VÃO PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM PORTO ALEGRE. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2018 VALO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE VÃO PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM PORTO ALEGRE. 150,00
12/03/2018 VALO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE VÃO PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM PORTO ALEGRE. 150,00
15/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002747 PAGTO. REF. EMPENHO 945/2018 REJANE VILLARINHO QUEQUI - 8862 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.