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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070

Dados do Empenho
Número do empenho: 1030 Data de lançamento: 18/03/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, TROCAS DE PNEUS, CONSERTO PNEUS, VEICULOS 0,00 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, TROCAS DE PNEUS, CONSERTO PNEUS, VEICULOS 960,00
18/03/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, TROCAS DE PNEUS, CONSERTO PNEUS, VEICULOS 960,00
11/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003256, 003257 PAGTO. REF. EMPENHO 1030/2019 ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 960,00
TOTAL 960,00 960,00 960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.