Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1030 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, TROCAS DE PNEUS, CONSERTO PNEUS, VEICULOS |
0,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, TROCAS DE PNEUS, CONSERTO PNEUS, VEICULOS |
960,00 |
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18/03/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, TROCAS DE PNEUS, CONSERTO PNEUS, VEICULOS |
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960,00 |
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11/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003256, 003257
PAGTO. REF. EMPENHO 1030/2019
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 |
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960,00 |
TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.