Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1060 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE EVA COM GLITER SEC EDUCAÇÃO |
0,00 |
89,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2019 |
EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE EVA COM GLITER SEC EDUCAÇÃO |
89,82 |
|
|
19/03/2019 |
EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE EVA COM GLITER SEC EDUCAÇÃO |
|
89,82 |
|
02/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2019
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 |
|
|
89,82 |
TOTAL |
89,82 |
89,82 |
89,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.