Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1061 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARCICIPAÇÃO DE CURSO, EDUCAÇÃO CONTINUADA. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2019 |
VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARCICIPAÇÃO DE CURSO, EDUCAÇÃO CONTINUADA. |
200,00 |
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19/03/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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200,00 |
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26/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003199
PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2019
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/RS - 4612 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.