Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1164 |
Data de lançamento: |
21/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAS PREFEITURA MUNICIPAL |
0,00 |
389,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2019 |
EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAS PREFEITURA MUNICIPAL |
389,30 |
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21/03/2019 |
EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAS PREFEITURA MUNICIPAL |
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389,30 |
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27/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002183
PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2019
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 |
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389,30 |
TOTAL |
389,30 |
389,30 |
389,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.