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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPER LIMPO DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1177 Data de lançamento: 22/03/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS COM COMPRA DESENGRAXANTE E MEKACIL PARA USO SECRETARIA DE OBRAS 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2019 EMPENHO DESPESAS COM COMPRA DESENGRAXANTE E MEKACIL PARA USO SECRETARIA DE OBRAS 150,00
22/03/2019 EMPENHO DESPESAS COM COMPRA DESENGRAXANTE E MEKACIL PARA USO SECRETARIA DE OBRAS 150,00
22/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011514 PAGTO. REF. EMPENHO 1177/2019 SUPER LIMPO DISTRIBUIDORA LTDA EPP - 9069 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.