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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INESIO SERRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1190 Data de lançamento: 25/03/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS COMPRA DE BATERIA 75 AH HELIAR PARA TRANSIT ISN 7964 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2019 EMPENHO DESPESAS COMPRA DE BATERIA 75 AH HELIAR PARA TRANSIT ISN 7964 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 580,00
25/03/2019 EMPENHO DESPESAS COMPRA DE BATERIA 75 AH HELIAR PARA TRANSIT ISN 7964 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 580,00
26/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003254 PAGTO. REF. EMPENHO 1190/2019 INESIO SERRO ME - 590 580,00
TOTAL 580,00 580,00 580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.