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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1196 Data de lançamento: 25/03/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: GERACAO DE EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS COM AUXILIO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, PARA SE DESLOCAREM ATÉ A EMPRESA ADELLE NA CIDADE DE SEBERI, CONFORME LEI MUNICIPAL E PARECER JURIDICO EM ANEXO. 0,00 5.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2019 EMPENHO DESPESAS COM AUXILIO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, PARA SE DESLOCAREM ATÉ A EMPRESA ADELLE NA CIDADE DE SEBERI, CONFORME LEI MUNICIPAL E PARECER JURIDICO EM ANEXO. 5.500,00
25/03/2019 EMPENHO DESPESAS COM AUXILIO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, PARA SE DESLOCAREM ATÉ A EMPRESA ADELLE NA CIDADE DE SEBERI, CONFORME LEI MUNICIPAL E PARECER JURIDICO EM ANEXO. 5.500,00
04/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011697 PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2019 ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA - 8717 5.500,00
TOTAL 5.500,00 5.500,00 5.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.