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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1210 Data de lançamento: 26/03/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE EMPENHO DESPESAS PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA UBS DO MUNICIPIO 0,00 2.540,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2019 VALOR REFERENTE EMPENHO DESPESAS PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA UBS DO MUNICIPIO 2.540,71
26/03/2019 VALOR REFERENTE EMPENHO DESPESAS PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA UBS DO MUNICIPIO 2.540,71
20/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007822 PAGTO. REF. EMPENHO 1210/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 2.540,71
TOTAL 2.540,71 2.540,71 2.540,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.