Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1215 |
Data de lançamento: |
26/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE EMPENHO DESPESAS PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA PREFEITURA MUNICIPAL |
0,00 |
3.776,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2019 |
VALOR REFERENTE EMPENHO DESPESAS PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA PREFEITURA MUNICIPAL |
3.776,08 |
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26/03/2019 |
VALOR REFERENTE EMPENHO DESPESAS PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA PREFEITURA MUNICIPAL |
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3.776,08 |
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20/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0122000
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1215/2019 - REF. OUTUBRO/2019
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933
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1.070,10 |
20/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012250
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1215/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933
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2.705,98 |
TOTAL |
3.776,08 |
3.776,08 |
3.776,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.