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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016

Dados do Empenho
Número do empenho: 1263 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PINOS, REFORMA ENCILADEIRA, SERVIÇO SOLDA DESCARGA TRATOR, SERVIÇO DE SOLDA DO CANO E ESTRUTURA DA ENCILADEIRA, SERVIÇO DE SOLDA E ESTRUTURA GHARFO E CANO ENCILADEIRA, AMBAS MAQUINAS SEC AGRICULTURA 0,00 1.140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PINOS, REFORMA ENCILADEIRA, SERVIÇO SOLDA DESCARGA TRATOR, SERVIÇO DE SOLDA DO CANO E ESTRUTURA DA ENCILADEIRA, SERVIÇO DE SOLDA E ESTRUTURA GHARFO E CANO ENCILADEIRA, AMBAS MAQUINAS SEC AGRICULTURA 1.140,00
29/03/2019 EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PINOS, REFORMA ENCILADEIRA, SERVIÇO SOLDA DESCARGA TRATOR, SERVIÇO DE SOLDA DO CANO E ESTRUTURA DA ENCILADEIRA, SERVIÇO DE SOLDA E ESTRUTURA GHARFO E CANO ENCILADEIRA, AMBAS MAQUINAS SEC AGRICULTURA 1.140,00
02/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011759 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1263/2019 - REF. AGOSTO/2019 ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 883,93
10/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012329 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1263/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 188,57
10/12/2019 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1263/2019 67,50
TOTAL 1.140,00 1.140,00 1.140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/12/2019 67,50 1914/2019 Lançada
TOTAL   67,50