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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1284 Data de lançamento: 03/04/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA CARTAO COMBUSTIVEL POR ESTIMATIVA CAMINHAO IVM7050 0,00 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2019 EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO FATURA CARTAO COMBUSTIVEL POR ESTIMATIVA CAMINHAO IVM7050 25.000,00
03/04/2019 01 558,38
05/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011457 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1284/2019 - REF. ABRIL/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 558,38
30/04/2019 01 24.441,62
02/05/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1284/2019 - REF. ABRIL/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 579,41
30/12/2020 anular por sentença transtado em julgada -23.862,21
30/12/2020 anular por sentença transtado em julgada -23.862,21
TOTAL 1.137,79 1.137,79 1.137,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.