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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 130 Data de lançamento: 09/01/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ADQUIRIDOS MANUTENÇÃO DE BUEIROS IKNTERIOR DE NOSSO MUNICIPIO 0,00 829,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2019 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ADQUIRIDOS MANUTENÇÃO DE BUEIROS IKNTERIOR DE NOSSO MUNICIPIO 829,20
09/01/2019 EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ADQUIRIDOS MANUTENÇÃO DE BUEIROS IKNTERIOR DE NOSSO MUNICIPIO 829,20
23/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002189 PAGTO. REF. EMPENHO 130/2019 GILMAR MARTINELLI - 7384 829,20
TOTAL 829,20 829,20 829,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.