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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1335 Data de lançamento: 03/04/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Convenio- Merenda Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino no ano de 2019. 0,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2019 Contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino no ano de 2019. 8.000,00
10/04/2019 01 1.075,70
15/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1335/2019 - REF. ABRIL/2019 ELOIR MULLER - ME - 8498 1.075,70
18/07/2019 01 2.630,10
19/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1335/2019 - REF. JULHO/2019 ELOIR MULLER - ME - 8498 2.630,10
17/09/2019 01 2.134,25
18/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1335/2019 - REF. SETEMBRO/2019 ELOIR MULLER - ME - 8498 2.134,25
06/11/2019 01 649,35
08/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1335/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 ELOIR MULLER - ME - 8498 649,35
17/12/2019 01 223,49
23/12/2019 ANULADO NESTA DATA. -1.287,11
31/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1335/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 ELOIR MULLER - ME - 8498 223,49
TOTAL 6.712,89 6.712,89 6.712,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.