Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SANTOS & NOVELLO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1387 |
Data de lançamento: |
08/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE TELEFONE MESA/PAREDE PTO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
109,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2019 |
EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE TELEFONE MESA/PAREDE PTO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
109,00 |
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08/04/2019 |
EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO DE TELEFONE MESA/PAREDE PTO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
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109,00 |
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13/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011215
PAGTO. REF. EMPENHO 1387/2019
SANTOS & NOVELLO LTDA - 8720 |
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109,00 |
TOTAL |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.