Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1421 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS EM ONIBOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
0,00 |
820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS EM ONIBOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
820,00 |
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12/04/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS EM ONIBOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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820,00 |
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16/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000370, 000371
PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2019
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661 |
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820,00 |
TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.