Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1432 |
Data de lançamento: |
15/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPEMHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO GOL IZD2G59 SECRETARIA SAUDE |
0,00 |
746,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2019 |
EMPEMHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO GOL IZD2G59 SECRETARIA SAUDE |
746,03 |
|
|
15/04/2019 |
EMPEMHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO GOL IZD2G59 SECRETARIA SAUDE |
|
746,03 |
|
17/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 07477
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2019 - REF. ABRIL/2019
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747
|
|
|
373,02 |
23/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007478
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2019 - REF. ABRIL/2019
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747
|
|
|
373,01 |
TOTAL |
746,03 |
746,03 |
746,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.