| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 1499 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE BALOES E PIRULITOS EVENTO DO MUNICIPIO | 0,00 | 106,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | AQUISIÇÃO DE BALOES E PIRULITOS EVENTO DO MUNICIPIO | 106,89 | ||
| 24/04/2019 | AQUISIÇÃO DE BALOES E PIRULITOS EVENTO DO MUNICIPIO | 106,89 | ||
| 25/04/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1499/2019 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 | 106,89 | ||
| TOTAL | 106,89 | 106,89 | 106,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||