Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1530 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF/NASF |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF - Saude da Familia/NASF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. A ABRIL DE 2019. |
0,00 |
3.800,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2019 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A ABRIL DE 2019. |
3.800,43 |
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24/04/2019 |
liquidado nesta data |
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3.800,43 |
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25/04/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
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-1.832,91 |
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25/04/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
-1.832,91 |
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30/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1530/2019
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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1.967,52 |
TOTAL |
1.967,52 |
1.967,52 |
1.967,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.