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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MENIN COM DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 156 Data de lançamento: 11/01/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO PNEUS PARA CARREGADOR CASE SEC OBRAS 0,00 9.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2019 EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO PNEUS PARA CARREGADOR CASE SEC OBRAS 9.800,00
11/01/2019 EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO PNEUS PARA CARREGADOR CASE SEC OBRAS 9.800,00
11/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010199 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 156/2019 - REF. JANEIRO/2019 MENIN COM DE PNEUS LTDA - 8863 2.750,00
08/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011313 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 156/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 MENIN COM DE PNEUS LTDA - 8863 2.750,00
17/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011410 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 156/2019 - REF. MARÇO/2019 MENIN COM DE PNEUS LTDA - 8863 2.750,00
10/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010208 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 156/2019 - REF. MAIO/2019 MENIN COM DE PNEUS LTDA - 8863 1.550,00
TOTAL 9.800,00 9.800,00 9.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.