Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
166 |
Data de lançamento: |
14/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO DE CAL PINTURA ITABRANCA ADIQUIRIDO PARA PINTURA PALANQUES E MANUTENÇÃO ESTADIO MUNICIPAL |
0,00 |
108,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO DE CAL PINTURA ITABRANCA ADIQUIRIDO PARA PINTURA PALANQUES E MANUTENÇÃO ESTADIO MUNICIPAL |
108,90 |
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14/01/2019 |
EMPENHO DESPESAS COM PAGAMENTO DE CAL PINTURA ITABRANCA ADIQUIRIDO PARA PINTURA PALANQUES E MANUTENÇÃO ESTADIO MUNICIPAL |
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108,90 |
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07/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002129
PAGTO. REF. EMPENHO 166/2019
MARCOS DA CONCEIÇÃO ALMEIDA & CIA LTDA - 7642 |
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108,90 |
TOTAL |
108,90 |
108,90 |
108,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.