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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1673 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AOS 12 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL, LINHA Nª01 , CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 0,00 3.709,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AOS 12 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL, LINHA Nª01 , CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 3.709,44
30/04/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AOS 12 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL, LINHA Nª01 , CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. 3.709,44
13/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000375 PAGTO. REF. EMPENHO 1673/2019 RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416 3.709,44
TOTAL 3.709,44 3.709,44 3.709,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.