Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TAILISE BRIZOLA DA SILVA 03648002082 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1725 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA - PSICOSSOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORBNECIMENTO LANCHES EM GRUPOS OFICINAS TERAPEUTICAS |
0,00 |
279,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORBNECIMENTO LANCHES EM GRUPOS OFICINAS TERAPEUTICAS |
279,11 |
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07/05/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORBNECIMENTO LANCHES EM GRUPOS OFICINAS TERAPEUTICAS |
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279,11 |
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16/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000941
PAGTO. REF. EMPENHO 1725/2019
TAILISE BRIZOLA DA SILVA 03648002082 - 8927 |
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279,11 |
TOTAL |
279,11 |
279,11 |
279,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.