Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1748 |
Data de lançamento: |
10/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHOS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAS UTILIZADOS VIGILANCIA SANITARIA |
0,00 |
1.010,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2019 |
EMPENHOS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAS UTILIZADOS VIGILANCIA SANITARIA |
1.010,00 |
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10/05/2019 |
EMPENHOS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAS UTILIZADOS VIGILANCIA SANITARIA |
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1.010,00 |
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16/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2664048
PAGTO. REF. EMPENHO 1748/2019
JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 |
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1.010,00 |
TOTAL |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.