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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CELIA DE FATIMA PIETROBELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1790 Data de lançamento: 13/05/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARAOFERTAR A OFICINA DE MULHERES DO GRUPO DA ESQUINA GAUCHA, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2019 EM ANEXO. 0,00 250,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2019 EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARAOFERTAR A OFICINA DE MULHERES DO GRUPO DA ESQUINA GAUCHA, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2019 EM ANEXO. 250,09
13/05/2019 EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARAOFERTAR A OFICINA DE MULHERES DO GRUPO DA ESQUINA GAUCHA, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2019 EM ANEXO. 250,09
16/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1790/2019 CELIA DE FATIMA PIETROBELLI - 9080 250,09
TOTAL 250,09 250,09 250,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.