SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PROGRAMA CRAS/FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARAOFERTAR A OFICINA DE MULHERES DO GRUPO DA ESQUINA GAUCHA, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2019 EM ANEXO.
0,00
250,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2019
EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARAOFERTAR A OFICINA DE MULHERES DO GRUPO DA ESQUINA GAUCHA, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2019 EM ANEXO.
250,09
13/05/2019
EMPENHO DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARAOFERTAR A OFICINA DE MULHERES DO GRUPO DA ESQUINA GAUCHA, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2019 EM ANEXO.
250,09
16/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1790/2019
CELIA DE FATIMA PIETROBELLI - 9080
250,09
TOTAL
250,09
250,09
250,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.