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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016

Dados do Empenho
Número do empenho: 1820 Data de lançamento: 16/05/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE CANO DESCARGA TRATOR, SOLDA ENCILADEIRA, SOLDA ENGATE REBOQUE CARROÇÃO 0,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE CANO DESCARGA TRATOR, SOLDA ENCILADEIRA, SOLDA ENGATE REBOQUE CARROÇÃO 230,00
16/05/2019 EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE SOLDA SUPORTE CANO DESCARGA TRATOR, SOLDA ENCILADEIRA, SOLDA ENGATE REBOQUE CARROÇÃO 230,00
10/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012329 PAGTO. REF. EMPENHO 1820/2019 ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.